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          1. 市司法局
            當前位置: 首頁(yè) >  市司法局 > 信息公開(kāi) > 政府信息公開(kāi)目錄
            信息索引號 01404053X/2019-02630 生成日期 2019-07-26 公開(kāi)日期 2019-07-26
            文件編號 公開(kāi)時(shí)限 長(cháng)期公開(kāi) 發(fā)布機構 江陰市司法局
            公開(kāi)形式 網(wǎng)站 公開(kāi)方式 主動(dòng)公開(kāi) 公開(kāi)范圍 面向社會(huì )
            有效期 長(cháng)期 公開(kāi)程序 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) 體裁 其他
            主題(一級) 公安、安全、司法 主題(二級) 司法 關(guān)鍵詞 決算,收支,政法
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            內容概述 江陰市司法局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)
            江陰市司法局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)

              

            目  錄

              

             

              第一部分 部門(mén)概況

              

            • 主要職能
            • 部門(mén)機構設置及決算單位構成情況
            • 2018年度主要工作完成情況

             

              第二部分 2018年度部門(mén)決算表

              

            • 收入支出決算總表
            • 收入決算表
            • 支出決算表
            • 財政撥款收入支出決算總表
            • 財政撥款支出決算表
            • 財政撥款基本支出決算表
            • 一般公共預算財政撥款支出決算表
            • 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
            • 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出決算表
            • 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
            • 機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
            • 政府采購支出決算表

             

              第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

              第四部分 名詞解釋

              

            第一部分 部門(mén)概況

              一、部門(mén)主要職能

             ?。ㄒ唬┴瀼刂醒牒褪?、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規、規章,擬定全市司法行政工作的規范性文件,編制全市司法行政工作的中長(cháng)期規劃、年度工作計劃并監督實(shí)施。

             ?。ǘ┴撠熑兴痉ㄐ姓到y的思想建設、組織建設和作風(fēng)建設,加強對紀檢監察和群團工作的領(lǐng)導。

             ?。ㄈ┭芯恐贫ㄈ蟹ㄖ菩麄鹘逃推占胺沙WR規劃并組織實(shí)施。協(xié)調、督促各鎮、街道、開(kāi)發(fā)區創(chuàng )建民主法治村(社區)等基層依法治理工作。

             ?。ㄋ模┲笇?、管理、監督全市的法律服務(wù)工作,監督、指導全市律師事務(wù)所、公證處、基層法律服務(wù)所的工作。

             ?。ㄎ澹┕芾砗椭笇Ы幨新蓭焻f(xié)會(huì )、江陰市基層法律服務(wù)工作者協(xié)會(huì )的工作。

             ?。┕芾砗椭笇蟹稍退痉ㄨb定工作。

             ?。ㄆ撸┕芾?、指導全市的人民調解(大調解)工作,參與社會(huì )治安綜合治理工作;管理、指導全市基層司法所工作。

             ?。ò耍﹨f(xié)調、指導全市的社區矯正工作,承擔市社區矯正工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。

             ?。ň牛﹨f(xié)調、指導刑釋解教人員幫教安置工作,承擔市刑釋解教人員幫教安置領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。

             ?。ㄊ┲笇兴痉ㄐ姓到y的法制工作;加強本系統的行政執法監督工作;指導全市司法行政系統積極參與行政復議、應訴、行政處罰、國家賠償工作;指導全市司法行政系統的外事和涉港、澳、臺工作,開(kāi)展政府和民間的法律交流與合作。

             ?。ㄊ唬┲笇兴痉ㄐ姓到y的法學(xué)教育工作。

             ?。ㄊ┏修k市政府交辦的其他事項。

              二、部門(mén)機構設置及決算單位構成情況

              1. 根據部門(mén)職責分工,本部門(mén)內設機構包括辦公室(法制科)、政工科、法制宣傳科、法律服務(wù)管理科、基層工作科、社區矯正工作科、法律援助工作科 。本部門(mén)下屬單位包括:江陰市法律援助中心、江陰市社會(huì )矛盾糾紛調處中心、江蘇省江陰市公證處。

              2. 從決算單位構成看,納入江陰市司法局2018年部門(mén)匯總決算編制范圍的預算單位共計3家,具體包括:江陰市司法局本級、江陰市法律援助中心、江陰市社會(huì )矛盾糾紛調處中心。

              三、2018年度主要工作完成情況

              今年以來(lái),全市司法行政系統緊緊圍繞市委、市政府中心工作,充分發(fā)揮職能作用,不斷深化社會(huì )管理創(chuàng )新,優(yōu)化法律服務(wù)方式,為建設強富美高的新江陰,提供了優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)和法治保障。

              一、創(chuàng )新提升維穩化難能力。借鑒楓橋經(jīng)驗,打造訪(fǎng)調對接一站化、信息互通無(wú)縫化、律師參與專(zhuān)業(yè)化、積案化解精準化和心理疏導常態(tài)化的“五化”工作新模式,努力將矛盾糾紛化解在基層。拓展村法律顧問(wèn)服務(wù)領(lǐng)域,引導群眾參與基層治理,推進(jìn)四色預警化解矛盾工作。開(kāi)發(fā)法潤民生小霞客微信群管理系統,建立“網(wǎng)絡(luò )調解室”,大力提升“智慧調解”水平。全市各級各類(lèi)人民調解組織共排查糾紛8077件,受理調處糾紛34731起,調處成功率100%。其中,市調委會(huì )駐法院調解工作室成功調處矛盾糾紛213件、駐檢察院調解工作室成功調處矛盾糾紛60件;醫患糾紛調委會(huì )成功調處矛盾糾紛154件,涉及金額632萬(wàn)元;交通糾紛調委會(huì )成功調處矛盾糾紛15910件,涉及金額2.2億元;勞動(dòng)糾紛調委會(huì )成功調處矛盾糾紛263件,涉及金額604萬(wàn)元。

              二、優(yōu)化提升公共法律服務(wù)。制訂《全面深化江陰市公共法律服務(wù)體系建設方案》,開(kāi)通“12348江陰法網(wǎng)”, 推進(jìn)村(社區)法律顧問(wèn)微信群全覆蓋。成立法律援助志愿者協(xié)會(huì ),組建12348法律服務(wù)隊,設立大學(xué)生創(chuàng )業(yè)園公共法律服務(wù)站,試點(diǎn)律師調解工作室。組織律師開(kāi)展“法企同行˙風(fēng)險防控”專(zhuān)項活動(dòng),為企業(yè)挽回經(jīng)濟損失6608萬(wàn)元。建立群體性討薪案件“群案快辦”優(yōu)先處置機制,降低法律援助經(jīng)濟審核門(mén)檻,拓寬法律援助“綠色通道”。推進(jìn)中澳合作項目,切實(shí)維護婦女合法權益。今年以來(lái),市公共法律服務(wù)中心共接待群眾來(lái)訪(fǎng)來(lái)電咨詢(xún)6684人次,12348法律熱線(xiàn)咨詢(xún)2279人次,受理審批法律援助案件3293件。全市23家律師事務(wù)所294 名律師共辦理各類(lèi)案件7566 件,業(yè)務(wù)收費1.39億元。31家法律服務(wù)所159名法律服務(wù)工作者,擔任企業(yè)、村(社區)法律顧問(wèn)779家,代理案件4113件,提供法律咨詢(xún)11627人次。公證處辦理各類(lèi)公證8749件。司法鑒定所共收案939件。

              三、穩步提升社矯安幫水平。實(shí)戰化運行社區矯正中心,與省司法廳、各司法所實(shí)現視頻上下監控聯(lián)網(wǎng)。啟動(dòng)“陽(yáng)光回歸工程”,發(fā)揮社會(huì )各界力量為特殊人群提供就業(yè)服務(wù)。推進(jìn)社區服刑人員家庭關(guān)系修復工程,強化心理矯正,引導特殊人員走上正軌。今年我市共計接收社區服刑人員767人,解除社區矯正696人,目前在冊社區服刑人員752人。接收刑滿(mǎn)釋放人員1438人,目前在冊安置幫教對象3513人。接收后續照管對象274人,目前在冊264人。全年依法對違反社區矯正管理規定的社區服刑人員給予警告處分113人次,提請撤銷(xiāo)緩刑16人,未出現重大突發(fā)性事故。

              四、考核提升法治宣傳質(zhì)效。貫徹“誰(shuí)執法誰(shuí)普法”責任制,在全市開(kāi)展“德法涵養文明”“4.15國家安全教育日”“憲法校園行”“延陵季風(fēng)”德法惠民系列活動(dòng)等??偨Y梳理全市普法工作的亮點(diǎn),圓滿(mǎn)通過(guò)省、無(wú)錫“七五”普法中期考核。改造升級江陰市法治宣傳教育中心,編印《以案釋法——行政訴訟案例讀本》,不斷提升法治文化水平。扎實(shí)開(kāi)展基層民主法治建設,已創(chuàng )建全國民主法治示范村3個(gè),江蘇省“民主法治示范村(社區)” 131個(gè)。

              五、活動(dòng)提升司法行政隊伍。開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育,啟動(dòng)“暨陽(yáng)紅色先鋒”黨支部“三化”創(chuàng )建工程。搭建網(wǎng)絡(luò )教育平臺,通過(guò)QQ、微信推送微黨課、微閱讀、微視頻、微討論,推動(dòng)黨員教育抓在日常,嚴在經(jīng)常。開(kāi)展“亮身份、強服務(wù)、爭先鋒”“黨員示范崗”活動(dòng),引導各黨支部擴大法律服務(wù)行業(yè)服務(wù)群眾“一所一品牌”規模。

              

             

              

            第二部分 江陰市司法局2018年度部門(mén)決算表

              

            收入支出決算總表

              詳情見(jiàn)附件

              

            第三部分  2018年度決算情況說(shuō)明

            一、收入支出總體情況說(shuō)明

            江陰市司法局2018年度收入、支出總計2552.29萬(wàn)元,與上年相比收、支總計各減少46.58萬(wàn)元,減少1.79%。其中:

            (一)收入總計2552.29萬(wàn)元。包括:

            1.財政撥款收入2548.68萬(wàn)元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加49.71萬(wàn)元,增加1.99%。主要原因是年中追加法律援助等專(zhuān)項資金經(jīng)費;增撥省級政法專(zhuān)項轉移支付資金;工資福利、提租補貼、養老保險、職業(yè)年金等政策性增長(cháng)等。江陰市公證處改制不納入預決算管理人員經(jīng)費等減少。

            2.上級補助收入0萬(wàn)元,與上年相同。主要原因是本單位無(wú)上級補助收入。

            3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年相同。主要原因是本單位無(wú)事業(yè)收入。

            4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年相同。主要原因是本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

            5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,與上年相同。主要原因是本單位無(wú)附屬單位上繳收入。

            6.其他收入0萬(wàn)元,與上年相同。主要原因是本單位無(wú)其他收入。

            7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元,與上年相同。主要原因是本單位無(wú)此項目。為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。主要為單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。

            8.年初結轉和結余6.61萬(wàn)元,主要為江陰市司法局單位上年結轉本年使用的省級轉移政法裝備采購等資金。

            (二)支出總計2552.29萬(wàn)元。包括:

            1.公共安全(類(lèi))支出2114.66萬(wàn)元,主要用于市司法行政機關(guān)保障機構運轉、開(kāi)展司法行政管理工作而發(fā)生的基本支出和專(zhuān)項支出。與上年相比減少275.15萬(wàn)元,減少11.51%。主要原因是江陰市公證處改制不納入預決算管理人員經(jīng)費等減少。

            2. 社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出 145.58萬(wàn)元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險和職業(yè)年金繳費支出。 與上年相比增加125.26萬(wàn)元,增加 616.44%。主要原因是局機關(guān)及相關(guān)事業(yè)單位養老保險、職業(yè)年金等政策性增長(cháng)和陽(yáng)光扶貧結對幫扶臨時(shí)救助支出增加。

            3.住房保障(類(lèi))支出291.34萬(wàn)元,主要根據國家有關(guān)規定用于職工住房公積金、提租補貼和新職工購房補貼支出。與上年相比增加109.21萬(wàn)元,增加 59.96%,主要原因是局機關(guān)及下屬事業(yè)單位職工住房公積金、提租補貼和新職工購房補貼政策性增長(cháng)及補發(fā)。

            4.結余分配0萬(wàn)元,為單位當年結余的分配情況,主要是事業(yè)單位對非財政補助結余按規定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業(yè)基金等。與上年相同。主要原因是本單位無(wú)結余分配。

            4.年末結轉和結余0.71萬(wàn)元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經(jīng)營(yíng)結余。主要為江陰市司法局單位本年度(或以前年度)預算安排的省級政法轉移裝備采購結余項目無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定使用的資金。

            二、收入決算情況說(shuō)明

            江陰市司法局本年收入合計2545.68萬(wàn)元,其中:財政撥款收入2545.68萬(wàn)元,占100%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

            三、支出決算情況說(shuō)明

            江陰市司法局本年支出合計2551.58萬(wàn)元,其中:基本支出1752.40萬(wàn)元,占68.68%;項目支出799.18萬(wàn)元,占31.32%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

             

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

            江陰市司法局2018年度財政撥款收、支總決算2552.29萬(wàn)元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少46.58萬(wàn)元,減少1.79%。主要原因是江陰市公證處改制不納入預決算管理人員經(jīng)費等減少。

            五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。江陰市司法局2018年財政撥款支出   2551.58萬(wàn)元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少40.68萬(wàn)元,減少1.57%。主要原因是江陰市公證處改制不納入預決算管理人員經(jīng)費等減少。

            江陰市司法局2018年度財政撥款支出年初預算為    2017.05萬(wàn)元,支出決算為2551.58萬(wàn)元,完成年初預算的126.50%。決算數大于年初預算的主要原因是年中追加法律援助等專(zhuān)項資金經(jīng)費;增撥省級政法專(zhuān)項轉移支付資金;工資福利、提租補貼、養老保險、職業(yè)年金等政策性增長(cháng)等。其中:

            (一)公共安全支出(類(lèi))

            1.司法(款)行政運行(項)。年初預算為875.05萬(wàn)元,支出決算為1045.85萬(wàn)元,完成年初預算的119.52%。決算數大于預算數的主要原因人員薪資調整、提租補貼、養老保險、職業(yè)年金等政策性增長(cháng)等。

            2.司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項)。年初預算為165.70萬(wàn)元,支出決算為165.70萬(wàn)元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是按照預算執行完成。

            3.司法(款)普法宣傳(項)。年初預算為50萬(wàn)元,支出決算為50萬(wàn)元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數的主要原因按照預算執行完成。

            4.司法(款)律師公證管理(項)。年初預算為11萬(wàn)元,支出決算為11萬(wàn)元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是按照預算執行完成。

            5.司法(款)法律援助(項)。年初預算為100萬(wàn)元,支出決算為185.58萬(wàn)元,完成年初預算的185.58%。決算數大于預算數的主要原因是因案件補貼標準提高追加法律援助專(zhuān)項經(jīng)費;增撥省級政法專(zhuān)項轉移支付資金。

            6. 司法(款)社區矯正(項)。年初預算為153萬(wàn)元,支出決算為80.07萬(wàn)元,完成年初預算的52.33%。決算數小于預算數的主要原因社區矯正官工資補貼105.97萬(wàn)元通過(guò)財政指標轉移到鎮財政使市本級支出決算減少。

            7.司法(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為301.79萬(wàn)元,支出決算為272.97萬(wàn)元,完成年初預算的90.45%。決算數小于預算數的主要原因是下屬事業(yè)單位調解專(zhuān)項經(jīng)費人員變動(dòng)減少費用等。

            8.司法(款)其他司法支出(項)。年初預算為105.52萬(wàn)元,支出決算為303.49萬(wàn)元,完成年初預算的287.61%。決算數大于預算數的主要原因是上年未完項目延遲到本年度繼續使用;預算執行過(guò)程中省司法廳追加本年省級政法專(zhuān)項轉移支付資金支出等。

            (二)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))

            1、 行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)。 年初預算105.84萬(wàn)元,支出決算為105.07 萬(wàn)元,完成年初預算的99.27%。決算數小于年初預算數的主要原因是在職人員變動(dòng)。

            2、 行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算 0 萬(wàn)元,支出決算為 37.17萬(wàn)元。決算數大于年初預算數的主要原因是編制2018年預算時(shí)未列入單位職業(yè)年金。

            3、臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項)。年初預算 0 萬(wàn)元,支出決算為 3.34萬(wàn)元。決算數大于年初預算數的主要原因是年中增加市政府陽(yáng)光扶貧結對幫扶費用。

            (三)住房保障支出(類(lèi))

            1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為92.78萬(wàn)元,支出決算為93.29萬(wàn)元,完成年初預算的100.55%。決算數大于預算數的主要原因是局機關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工住房公積金政策性調整追加經(jīng)費。

            2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為33.86萬(wàn)元,支出決算為176.01萬(wàn)元,完成年初預算的519.82%。決算數大于預算數的主要原因是局機關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工、離退休人員提租補貼政策性調整追加經(jīng)費。

            3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為22.51萬(wàn)元,支出決算為22.04萬(wàn)元,完成年初預算的97.91%。決算數小于預算數的主要原因是下屬事業(yè)單位人員變動(dòng)。

            六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            江陰市司法局2018年度財政撥款基本支出1752.40萬(wàn)元,其中:

            (一)人員經(jīng)費1608.69萬(wàn)元。主要包括:基本工資159.70萬(wàn)元、津貼補貼591.11萬(wàn)元、獎金338.78萬(wàn)元、伙食補助費24.85萬(wàn)元、績(jì)效工資60.64萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 105.07萬(wàn)元、 職業(yè)年金繳費37.17萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費37.94萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費4.55萬(wàn)元、住房公積金93.29萬(wàn)元、醫療費1.90萬(wàn)元、其他工資福利支出106.06萬(wàn)元、退休費31.17萬(wàn)元、生活補助1.78萬(wàn)元、醫療費補助1.00萬(wàn)元、其他個(gè)人和家庭的補助支出13.68萬(wàn)元。

            (二)公用經(jīng)費143.71萬(wàn)元。主要包括:辦公費9.86萬(wàn)元、印刷費3.49萬(wàn)元、水費0.06萬(wàn)元、電費3.32萬(wàn)元、郵電費10.13萬(wàn)元、物業(yè)管理費7.09萬(wàn)元、差旅費5.26萬(wàn)元、維修(護)費3.69萬(wàn)元、會(huì )議費4.54萬(wàn)元、培訓費1.65萬(wàn)元、公務(wù)接待費4.15萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費0.05萬(wàn)元、勞務(wù)費6.52萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費15.46萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費3.22萬(wàn)元、其他交通費用39.93萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出25.29萬(wàn)元。

            七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

            一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。江陰市司法局2018年一般公共預算財政撥款支出2551.58萬(wàn)元,與上年相比減少40.68萬(wàn)元,減少1.57%。主要原因是江陰市公證處改制不納入預決算管理人員經(jīng)費等減少。江陰市司法局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2017.05萬(wàn)元,支出決算為2551.58萬(wàn)元,完成年初預算的126.50%。決算數大于年初預算的主要原因是年中追加法律援助等專(zhuān)項資金經(jīng)費;增撥省級政法專(zhuān)項轉移支付資金;工資福利、提租補貼、養老保險、職業(yè)年金等政策性增長(cháng)等。

            八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

            江陰市司法局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1752.40萬(wàn)元,其中:

            (一)人員經(jīng)費1608.69萬(wàn)元。主要包括:基本工資159.70萬(wàn)元、津貼補貼591.11萬(wàn)元、獎金338.78萬(wàn)元、伙食補助費24.85萬(wàn)元、績(jì)效工資60.64萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 105.07萬(wàn)元、 職業(yè)年金繳費37.17萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費37.94萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費4.55萬(wàn)元、住房公積金93.29萬(wàn)元、醫療費1.90萬(wàn)元、其他工資福利支出106.06萬(wàn)元、退休費31.17萬(wàn)元、生活補助1.78萬(wàn)元、醫療費補助1.00萬(wàn)元、其他個(gè)人和家庭的補助支出13.68萬(wàn)元。

            (二)公用經(jīng)費143.71萬(wàn)元。主要包括:辦公費9.86萬(wàn)元、印刷費3.49萬(wàn)元、水費0.06萬(wàn)元、電費3.32萬(wàn)元、郵電費10.13萬(wàn)元、物業(yè)管理費7.09萬(wàn)元、差旅費5.26萬(wàn)元、維修(護)費3.69萬(wàn)元、會(huì )議費4.54萬(wàn)元、培訓費1.65萬(wàn)元、公務(wù)接待費4.15萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費0.05萬(wàn)元、勞務(wù)費6.52萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費15.46萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費3.22萬(wàn)元、其他交通費用39.93萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出25.29萬(wàn)元。

            九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況說(shuō)明

            江陰市司法局2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出3.22萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的43.69%;公務(wù)接待費支出4.15萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的56.31%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費決算支出0萬(wàn)元,完成預算的0%,與上年決算數相同,主要原因為無(wú)出國境公務(wù)活動(dòng)。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組0個(gè),累計0人次。

            2.公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出3.22萬(wàn)元。其中:

            (1)公務(wù)用車(chē)購置決算支出0萬(wàn)元,完成預算的0%,與上年決算數相同,主要原因為無(wú)公務(wù)用車(chē)購置計劃。本年度使用一般公共預算撥款購置公務(wù)用車(chē)0輛。

            (2)公務(wù)用車(chē)運行維護費決算支出3.22萬(wàn)元,完成預算的59.63%,比上年決算減少1.6萬(wàn)元,主要原因為嚴格控制公務(wù)用車(chē)外派;決算數小于預算數的主要原因嚴格控制公務(wù)用車(chē)外派。公務(wù)用車(chē)運行維護費主要用于一般執法執勤用車(chē)日常運行維護的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。2018年使用一般公共預算撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

            3.公務(wù)接待費4.15萬(wàn)元,完成預算的58.45%,比上年決算增加1.6萬(wàn)元,主要原因為公務(wù)接待橫向調研學(xué)習人次增長(cháng)134人;決算數小于預算數的主要原因盡量減少不必要的學(xué)習調研接待。其中:國內公務(wù)接待支出4.15萬(wàn)元,接待27批次,414人次,主要為接待上級及其他省市考察調研、學(xué)習交流、檢查指導等公務(wù)活動(dòng);國(境)外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,接待0批次,0人次,主要為無(wú)國(境)外公務(wù)接待。

            江陰市司法局2018年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費決算支出4.54萬(wàn)元,完成預算的55.30%,比上年決算減少0.89萬(wàn)元,主要原因為盡量安排電視電話(huà)會(huì )議,精簡(jiǎn)部分會(huì )議費用;決算數小于預算數的主要原因盡量安排電視電話(huà)會(huì )議,精簡(jiǎn)部分會(huì )議費用。2018 年度全年召開(kāi)會(huì )議69個(gè),參加會(huì )議1967人次。主要為召開(kāi)本部門(mén)業(yè)務(wù)性會(huì )議、條線(xiàn)會(huì )議、座談會(huì )、檢查評審等。

            江陰市司法局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出14.20萬(wàn)元,完成預算的87.12%,比上年決算減少41.98萬(wàn)元,主要原因為今年壓減本部門(mén)去外省市的專(zhuān)項培訓經(jīng)費;決算數小于預算數的主要原因參加培訓人數少于預算數。2018年度全年組織培訓7個(gè),組織培訓293人次。主要為培訓社區矯正、人民調解專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)等。

            十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

            江陰市司法局2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬(wàn)元,本年收入決算0萬(wàn)元,本年支出決算0萬(wàn)元,年末結轉和結余0萬(wàn)元。

            十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

            2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出120.33萬(wàn)元,比2017年增加10.92萬(wàn)元,增長(cháng)9.98%。主要原因是:水電費、物業(yè)費、其他交通費等增加。

            十二、政府采購支出決算情況說(shuō)明

            2018年度政府采購支出總額127.98萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出127.98萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。

            十三、國有資產(chǎn)占用情況

            截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設備0臺(套)。

            十四、預算績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

            本部門(mén)2018年度共5個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作,涉及財政性資金合計313.90萬(wàn)元。

             

             

             

            第四部分 名詞解釋

            一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門(mén)取得的財政撥款。

            二、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營(yíng)結余。

            三、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

            四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            六、“三公”經(jīng)費:指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            七、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。

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